asiagame新闻
时间:2024-01-12
1月10日,省asiagame集团组织各二级子公司召开2023年度内部审计事情会,深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次集会上的重要讲话精神、省审计厅及省国资委对审计整改和违规经营投资责任追究事情要求,总结2023年度审计事情开展情况。
2023年集团各级审计部分均按计划完成年度事情,但仍保存审计力量缺乏、难以追责等问题,与会人员讨论并提出多项优化审计力量、落实审计整改、推动审计追责的建议:一是编写审计手册,提高审计质量;二是建立审计问题负面清单,停止越界行为;三是通报审计典范案例,增强警示作用;四是优化数字化审计问题跟踪系统,动态剖析整改效果;五是向被审计单位主要卖力人出具整改落实函,压实主体责任;六是推动任中经济责任审计,强化事中监督效果。
集会强调,推动实现审计事情“四个统一”,统一审计计划,实现全盘安排;统一审计要领,提升审计质效;统一力量调配,优化审计资源;统一审计规范,夯实制度基础。审计整改事情一要做到“三个明确”,明确主体责任、明确监督责任、明确考核责任,将审计整改结果纳入绩效考核,提高整改效果;二要把牢“四个紧盯”,紧盯责任落实,确保整改到位;紧盯整改台账,跟踪落拭魅整改;紧盯通报监督,强化警示宣传;紧盯结果运用,扩大审计影响。
集团总经理助理、审计部部长吕宏主持集会。各二级子公司内审事情协管领导、内审部分卖力人、集团审计部事情人员加入集会。